职位描述
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职责描述:
1、按照年度审计计划执行审计项目,包括常规审计、专项审计、舞弊审计等;
2、拟定内部审计工作计划,并实施必要的测试工作,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告;
3、高效的识别、分析重要风险,监控相关政策及流程的设计和执行情况,为管理层应对重要风险提出切实可行的建议,根据审计结果推动完善公司的内部控制体系;
4、控制并监督审计项目质量、进度;协助优化内部审计工作流程,提高工作效率;
5、配合风控合规部的各项风险管理工作,包括但不限于风险排查、舞弊调查等。
任职要求:
1、8年以上同岗位或近似岗位工作经验,本科及以上学历,有财务、审计相关专业背景;
2、熟悉实施审计项目的工作程序与要求、熟悉风险管理及内部控制相关工作;
3、优秀的沟通协调能力和团队协作精神;高度的自我驱动和结果导向;
4、较强的独立分析和判断能力,良好的英文表达和书写能力;
5、对数据分析敏感,能从大数据分析方面发现异常线索经验的优先;
6、有四大会计事务所/互联网公司从业经历者优先。 你
工作地点
地址:北京海淀区北京-海淀区北京海淀区东北旺西路8号院尚东数字山谷B区1号楼
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职位发布者
HR
北京小桔科技有限公司
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交通·运输·物流
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1000人以上
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股份制企业
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北京市海淀区东北旺西路8号院35号楼5层501室